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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8626 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á GARUVA/SC NOS DIAS 01,02 JULHO/2024 CONDUZIR ADOLESCENTE.VEÍCULO PLACAS IYN-0980 0,00 310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á GARUVA/SC NOS DIAS 01,02 JULHO/2024 CONDUZIR ADOLESCENTE.VEÍCULO PLACAS IYN-0980 310,00
01/07/2024 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á GARUVA/SC NOS DIAS 01,02 JULHO/2024 CONDUZIR ADOLESCENTE.VEÍCULO PLACAS IYN-0980 310,00
10/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8626/2024 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 310,00
TOTAL 310,00 310,00 310,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.