| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME | 
| Número do empenho: | 8631 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ORTESES,PROTESES | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade | 
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 11.00 | Prótese Total Mandibular em acrílico | 210,00 | 2.310,00 | 
| 13.00 | Prótese Parcial Mandibular Removível | 280,00 | 3.640,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | Prótese Total Mandibular em acrílico Prótese Parcial Mandibular Removível | 5.950,00 | ||
| 01/07/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 5.950,00 | ||
| 09/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8631/2024 VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME - 56489 | 5.750,08 | ||
| 09/07/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8631/2024 | 199,92 | ||
| TOTAL | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 09/07/2024 | 199,92 | Lançada | |
| TOTAL | 199,92 |