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Última atualização realizada em 28/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO TIGGEMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8632 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 JULHO/2024 BUSCAR LUMINÁRIAS LED AS QUAIS SE ENCONTRAVAM EM CONSERTOS.VEÍCULO PLACAS JAS-7E29 0,00 943,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 JULHO/2024 BUSCAR LUMINÁRIAS LED AS QUAIS SE ENCONTRAVAM EM CONSERTOS.VEÍCULO PLACAS JAS-7E29 943,50
01/07/2024 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 01,02 JULHO/2024 BUSCAR LUMINÁRIAS LED AS QUAIS SE ENCONTRAVAM EM CONSERTOS.VEÍCULO PLACAS JAS-7E29 943,50
10/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8632/2024 PAULO TIGGEMANN - 55395 943,50
TOTAL 943,50 943,50 943,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.