| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS | 
| Número do empenho: | 8636 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 98,54 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | EMISSÃO DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 98,54 | ||
| 01/07/2024 | EMISSÃO DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 98,54 | ||
| 10/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8636/2024 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 | 98,54 | ||
| TOTAL | 98,54 | 98,54 | 98,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||