Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8684 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ILUMINACAO PUBLICA-RURAL- |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMUNIDADES DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 06/2024 |
37.755,99 |
37.755,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2024 |
CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMUNIDADES DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 06/2024 |
37.755,99 |
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03/07/2024 |
CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMUNIDADES DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 06/2024 |
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37.755,99 |
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10/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8684/2024
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 51468 |
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37.755,99 |
TOTAL |
37.755,99 |
37.755,99 |
37.755,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.