Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8794 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDONO DIA 08.07.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULO PLACAS JBC-5C74 |
0,00 |
53,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2024 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDONO DIA 08.07.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULO PLACAS JBC-5C74 |
53,98 |
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08/07/2024 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDONO DIA 08.07.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.VEÍCULO PLACAS JBC-5C74 |
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53,98 |
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12/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8794/2024
ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 |
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53,98 |
TOTAL |
53,98 |
53,98 |
53,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.