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Última atualização realizada em 28/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8883 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Pneus novos 215/50/R17 - 91 W radial - com selo do inmetro 326,00 1.630,00
4.00 Pneus novos 235/75R17.5, liso, misto (terra e asfalto) - com selo do inmetro 679,00 2.716,00
3.00 Pneus novos 225/60R18 - com selo do inmetro 479,00 1.437,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 Pneus novos 215/50/R17 - 91 W radial - com selo do inmetro Pneus novos 235/75R17.5, liso, misto (terra e asfalto) - com selo do inmetro Pneus novos 225/60R18 - com selo do inmetro 5.783,00
25/07/2024 LIQUIDADO POR PAULO TIGGEMANN SECRETARIO DE OBRAS 5.783,00
TOTAL 5.783,00 5.783,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.783,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.