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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: C. GAZOLA BARRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8885 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Marcador retro projetor, ponta média 2,0 mm, tinta permanente, corpo cinza escuro, tampa e tampinha na cor da tinta, iniciais da cor impressa no corpo do pincel. 1,10 55,00
20.00 Umedecedor de dedos tipo pasta 12 gr 1,35 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 Marcador retro projetor, ponta média 2,0 mm, tinta permanente, corpo cinza escuro, tampa e tampinha na cor da tinta, iniciais da cor impressa no corpo do pincel. Umedecedor de dedos tipo pasta 12 gr 82,00
29/07/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 82,00
08/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8885/2024 C. GAZOLA BARRO LTDA - 98363 82,00
TOTAL 82,00 82,00 82,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.