Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8946 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS/CONTRIBUINTES AVULSOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.92.47.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
Natureza da despesa: |
INSS SERVIÇOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024 |
0,00 |
2.055,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2024 |
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024 |
2.055,57 |
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12/07/2024 |
INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024 |
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2.055,57 |
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18/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8946/2024 - REF. JUNHO/2024
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1.999,48 |
20/08/2024 |
Pagamento de Empenho 8946/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 |
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56,09 |
21/08/2024 |
REF EMPENHO LANÇADO EM EQUIVOCO NA DATA DE 20/08/2024 |
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-56,09 |
19/09/2024 |
Pagamento de Empenho 8946/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5242 |
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56,09 |
19/09/2024 |
erro lançamento nro de empenho |
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-56,09 |
TOTAL |
2.055,57 |
2.055,57 |
1.999,48 |
SALDO A PAGAR |
56,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.