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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8970 Data de lançamento: 12/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 Caderno capa dura tamanho 200mm x 275mm, espiral, 1 matéria c/96 folhas internas brancas de papel offset com no minimo 56g, obrigatoriamente impresso no produto a referida gramatura do papel interno, 6,34 380,40
10.00 Livro Ata , 100 folhas, capa dura, tamanho 218 x 319 mm aproximadamente 56 g/m² 9,04 90,40
10.00 Livro ponto oficio 215mm x 315mm c/100 folhas numeradas, papel interno off set de minimo 63gm com 4 assinaturas. 8,90 89,00
5.00 Pasta suspensa em cartão marmorizada e plastificada com 23,8 cm na horizontal e 36 cm na vertical – vareta interna em arame de ferro pacote c/ 50 unidades 144,90 724,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2024 Caderno capa dura tamanho 200mm x 275mm, espiral, 1 matéria c/96 folhas internas brancas de papel offset com no minimo 56g, obrigatoriamente impresso no produto a referida gramatura do papel interno, Livro Ata , 100 folhas, capa dura, tamanho 218 x 319 mm aproximadamente 56 g/m² Livro ponto oficio 215mm x 315mm c/100 folhas numeradas, papel interno off set de minimo 63gm com 4 assinaturas. Pasta suspensa em cartão marmorizada e plastificada com 23,8 cm na horizontal e 36 cm na vertical – vareta interna em arame de ferro pacote c/ 50 unidades 1.284,30
29/08/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.284,30
06/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8970/2024 GABRIELA TORRES RAUBERGHIGGI - 92891 1.284,30
TOTAL 1.284,30 1.284,30 1.284,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.