Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER |
Número do empenho: | 8970 | Data de lançamento: | 12/07/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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60.00 | Caderno capa dura tamanho 200mm x 275mm, espiral, 1 matéria c/96 folhas internas brancas de papel offset com no minimo 56g, obrigatoriamente impresso no produto a referida gramatura do papel interno, | 6,34 | 380,40 |
10.00 | Livro Ata , 100 folhas, capa dura, tamanho 218 x 319 mm aproximadamente 56 g/m² | 9,04 | 90,40 |
10.00 | Livro ponto oficio 215mm x 315mm c/100 folhas numeradas, papel interno off set de minimo 63gm com 4 assinaturas. | 8,90 | 89,00 |
5.00 | Pasta suspensa em cartão marmorizada e plastificada com 23,8 cm na horizontal e 36 cm na vertical – vareta interna em arame de ferro pacote c/ 50 unidades | 144,90 | 724,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/07/2024 | Caderno capa dura tamanho 200mm x 275mm, espiral, 1 matéria c/96 folhas internas brancas de papel offset com no minimo 56g, obrigatoriamente impresso no produto a referida gramatura do papel interno, Livro Ata , 100 folhas, capa dura, tamanho 218 x 319 mm aproximadamente 56 g/m² Livro ponto oficio 215mm x 315mm c/100 folhas numeradas, papel interno off set de minimo 63gm com 4 assinaturas. Pasta suspensa em cartão marmorizada e plastificada com 23,8 cm na horizontal e 36 cm na vertical – vareta interna em arame de ferro pacote c/ 50 unidades | 1.284,30 | ||
29/08/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.284,30 | ||
06/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8970/2024 GABRIELA TORRES RAUBERGHIGGI - 92891 | 1.284,30 | ||
TOTAL | 1.284,30 | 1.284,30 | 1.284,30 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |