Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8981 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
82 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Cafeteira elétrica , capacidade 30 xícaras. |
199,90 |
199,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2024 |
Cafeteira elétrica , capacidade 30 xícaras. |
199,90 |
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09/08/2024 |
CRISTIANE TRANQUOLLO SA - SEC.MUN. DE INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO |
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199,90 |
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14/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8981/2024
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 |
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199,90 |
TOTAL |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.