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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MURIEL A. BLAU & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9011 Data de lançamento: 12/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Lápis de cor eco lápis aquarelavel c/12cores, sextavado, longo de madeira selo fsc 100%, selo do innac, selo do inmetro, embalagem de papelão com local para pôr o nome do aluno e lista com as cores do 20,84 4.168,00
10.00 Pen drive 16 gb em embalagem original. 16,68 166,80
10.00 Pen drive 32 gb em embalagem original. 19,27 192,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2024 Lápis de cor eco lápis aquarelavel c/12cores, sextavado, longo de madeira selo fsc 100%, selo do innac, selo do inmetro, embalagem de papelão com local para pôr o nome do aluno e lista com as cores do Pen drive 16 gb em embalagem original. Pen drive 32 gb em embalagem original. 4.527,50
09/08/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 4.527,50
13/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9011/2024 MURIEL A. BLAU & CIA LTDA - 113035 4.527,50
TOTAL 4.527,50 4.527,50 4.527,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.