Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9049 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
62 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BOLO DE LARANJA COM COBERTURA |
17,97 |
17,97 |
1.00 |
BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA |
13,97 |
13,97 |
1.00 |
BOLO SECO DE CENOURA |
16,97 |
16,97 |
2.00 |
BOLACHA CASEIRA DE MEL |
19,97 |
39,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2024 |
BOLO DE LARANJA COM COBERTURA BOLINHO FRITO TIPO CALCA VIRADA BOLO SECO DE CENOURA BOLACHA CASEIRA DE MEL |
88,85 |
|
|
19/07/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
88,85 |
|
25/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9049/2024
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 |
|
|
88,85 |
TOTAL |
88,85 |
88,85 |
88,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.