Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9100 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA REFERENTE AO MES 07/2024 |
0,00 |
228,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2024 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA REFERENTE AO MES 07/2024 |
228,34 |
|
|
16/07/2024 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA REFERENTE AO MES 07/2024 |
|
228,34 |
|
22/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9100/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 |
|
|
217,38 |
22/07/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9100/2024 |
|
|
10,96 |
TOTAL |
228,34 |
228,34 |
228,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
22/07/2024 |
10,96 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
10,96 |
|
|