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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ GUGLIELMIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 9116 Data de lançamento: 16/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12.07.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5F66 0,00 534,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2024 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12.07.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5F66 534,00
16/07/2024 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12.07.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5F66 534,00
19/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9116/2024 LUIZ GUGLIELMIN - 4909 534,00
TOTAL 534,00 534,00 534,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.