Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9230 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO MÃO DE OBRA MECANICA
Finalidade: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O CARRO - SAVEIRO IVA 9762, |
44,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2024 |
SERVIÇO MÃO DE OBRA MECANICA
Finalidade: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O CARRO - SAVEIRO IVA 9762, |
44,00 |
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06/08/2024 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC.DA AGRICULTURA |
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44,00 |
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14/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9230/2024
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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33,01 |
14/08/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9230/2024 |
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10,99 |
TOTAL |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
14/08/2024 |
10,99 |
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Lançada |
TOTAL |
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10,99 |
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