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Última atualização realizada em 20/01/2026 às 14:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9482 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 2.268,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 2.268,07
24/07/2024 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2024 2.268,07
25/07/2024 Pagamento de Empenho 9482/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 420 2.268,07
TOTAL 2.268,07 2.268,07 2.268,07
SALDO A PAGAR 0,00