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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9610 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 0,00 4.187,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 4.187,21
24/07/2024 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2024 4.187,21
25/07/2024 Pagamento de Empenho 9610/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 420 4.187,21
TOTAL 4.187,21 4.187,21 4.187,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.