Demonstrativo das Despesas Empenhadas
                        
                            
                                | Exercício: 2024 | 
                            
                                | Nome do Credor: FUNDO FABS |  | 
                        
                        
                        Dados do Empenho
                        
                            
                                | Número do empenho: | 9636 | Data de lançamento: | 24/07/2024 | 
                            
                                | Tipo de empenho: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS | 
                            
                                | Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 
                            
                                | Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 
                            
                                | Função: | Educação | 
                            
                                | Subfunção: | Educação Especial | 
                            
                                | Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | 
                            
                                | Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | 
                            
                                | Natureza da despesa: | Passivo atuarial - RPPS | 
                            
                                | Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 
                                                        
                        
                        
                        Dados da Licitação
                        
                            
                                | Modalidade: | Ordinário | 
                            
                                | Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
                           
                                 
                                
                                    | Licitação número / ano: |  | 
                                
                                 
                         
                        
                        
                        
                            Descritivo do Empenho
                            
                                
                                    | Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
                                                                        
                                            |  | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 | 0,00 | 1.022,00 | 
                                                                
                        
                                                    Histórico do Empenho
                            Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 24/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2024 | 1.022,00 |  |  | 
                                                                    
                                        | 24/07/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 07/2024 |  | 1.022,00 |  | 
                                                                    
                                        | 13/08/2024 | Pagamento de  Empenho 9636/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 301 |  |  | 1.022,00 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 1.022,00 | 1.022,00 | 1.022,00 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 | 
                            
                            Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.