| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME | 
| Número do empenho: | 9889 | Data de lançamento: | 25/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DIREÇÃO ELÉTRICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO FOCUS IXQ 7560. | 3.780,00 | 3.780,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | CAIXA DIREÇÃO ELÉTRICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO FOCUS IXQ 7560. | 3.780,00 | ||
| 31/07/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 3.780,00 | ||
| 01/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9889/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 3.780,00 | ||
| TOTAL | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||