| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 9958 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PADARIA ESQUINA DA SOLIDARIEDADE REFERENTE AO MES 06/2024 | 1.280,40 | 1.280,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PADARIA ESQUINA DA SOLIDARIEDADE REFERENTE AO MES 06/2024 | 1.280,40 | ||
| 29/07/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA PADARIA ESQUINA DA SOLIDARIEDADE REFERENTE AO MES 06/2024 | 1.280,40 | ||
| 02/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9958/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 1.280,40 | ||
| TOTAL | 1.280,40 | 1.280,40 | 1.280,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||