| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INJEPOWER RS LTDA |
| Número do empenho: | 9995 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃ DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN FIAT DUCATO, IXG 1586. | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | MÃO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃ DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN FIAT DUCATO, IXG 1586. | 380,00 | ||
| 21/08/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 380,00 | ||
| 26/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9995/2024 INJEPOWER RS LTDA - 112055 | 366,79 | ||
| 26/08/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9995/2024 | 13,21 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 26/08/2024 | 13,21 | Lançada | |
| TOTAL | 13,21 |