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Última atualização realizada em 04/09/2024 às 13:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INJEPOWER RS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9996 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VÁLVULA MPROP 1.420,00 1.420,00
1.00 SENSOR PRESSÃO DO RAIL 860,00 860,00
1.00 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO COMPUTARIZADO Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN FIAT DUCATO, IXG 1586. 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 VÁLVULA MPROP SENSOR PRESSÃO DO RAIL DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO COMPUTARIZADO Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VAN FIAT DUCATO, IXG 1586. 2.530,00
20/08/2024 AJUSTES DE ELEMENTO DA DESPESA CFE OFICIO EM ANEXO -2.530,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.