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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10073 Data de lançamento: 13/08/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Agulha Descartável 25x80mm com tampa 100 und por caixa 6,02 301,00
50.00 Agulha descartável 20x55mm com tampa 100 und por caixa 6,02 301,00
150.00 Esparadrapo 5 cm x 4,5 m 100% algodão Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 4,30 645,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2025 Agulha Descartável 25x80mm com tampa 100 und por caixa Agulha descartável 20x55mm com tampa 100 und por caixa Esparadrapo 5 cm x 4,5 m 100% algodão Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 1.247,00
TOTAL 1.247,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.247,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.