Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2025 |
Contratação de empresa para realização de desinsetização e desratização de todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil, Depósito de merenda escolar, Sala da Equipe Multidiciplinar, Biblioteca Pública e Secretária da Educação; Secretaria da Saúde, Postos de Saúde, CAPS; Farmácia Especializada; Clínica de Fisioterapia, UPA, SAMU, Castramóvel; Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos/Agricultura; Secretaria do Meio Ambiente; Secretaria da Assistência Social e Habitação, CRAS, CEMACA, Conselho Tutelar; Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer; Prédio da Prefeitura Municipal; Sala do Empreendedor e CVT; Departamento de Trânsito. Com emissão de laudo técnico |
300,88 |
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22/08/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
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300,88 |
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27/08/2025 |
LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE |
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300,88 |
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27/08/2025 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 10086/2025, 111763 - DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
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33,10 |
27/08/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 10086/2025, 111763 - DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
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6,02 |
27/08/2025 |
AJUSTES DE NOATA FISCAL DEVIDO A RETENÇÃO DO INSS NÃO ESTAR DESTACADO |
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-300,88 |
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02/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10086/2025
DEDETIZADORA BARRIL LTDA - 111763 |
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261,76 |
03/09/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10086/2025
DEDETIZADORA BARRIL LTDA - 111763 |
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0,00 |
03/09/2025 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10086/2025 |
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33,10 |
03/09/2025 |
Cfe. estorno de INSS - LIVRE, retido no Empenho 10086/2025 |
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-33,10 |
TOTAL |
300,88 |
300,88 |
300,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.