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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10388 Data de lançamento: 21/08/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Serviço de mão de obra Finalidade: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AGRALE PLACA IQY-5722. 80,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2025 Serviço de mão de obra Finalidade: SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AGRALE PLACA IQY-5722. 400,00
21/08/2025 JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS 400,00
21/08/2025 LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO -400,00
25/08/2025 JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS 400,00
26/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10388/2025 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 285,00
26/08/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10388/2025 115,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 26/08/2025 115,00 Lançada
TOTAL   115,00