Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10447 |
Data de lançamento: |
25/08/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO |
Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESTITUIÇÃO SALDOS CONVÊNIO FPE 2942/2023 |
3.153,11 |
3.153,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2025 |
RESTITUIÇÃO SALDOS CONVÊNIO FPE 2942/2023 |
3.153,11 |
|
|
25/08/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
3.153,11 |
|
26/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10447/2025
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681 |
|
|
3.153,11 |
TOTAL |
3.153,11 |
3.153,11 |
3.153,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.