Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1066 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO DE CÓPIAS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 01/2025 |
0,00 |
870,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2025 |
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO DE CÓPIAS PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 01/2025 |
870,60 |
|
|
05/02/2025 |
LIQ FATURA 23363 |
|
870,60 |
|
05/02/2025 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
|
-870,60 |
|
05/02/2025 |
CANCELADO |
-870,60 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.