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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNDO FASSM

Dados do Empenho
Número do empenho: 10830 Data de lançamento: 26/08/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho ref. mês: FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025 0,00 600,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2025 Empenho ref. mês: FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2025 600,96
26/08/2025 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2025 600,96
05/09/2025 Pagamento de Empenho 10830/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 422 600,96
TOTAL 600,96 600,96 600,96
SALDO A PAGAR 0,00