Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11181 |
Data de lançamento: |
02/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2025,NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, |
0,00 |
169,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2025 |
DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2025,NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO, |
169,56 |
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02/09/2025 |
LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE |
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169,56 |
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04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11181/2025
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 |
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169,56 |
TOTAL |
169,56 |
169,56 |
169,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.