Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LUCIANA NATALI POSTRINGER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11362 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO COM TRANSPORTE DE TAXI,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28 E 29/08/2025.CFE OFICIO: 1964/2025 EM ANEXO. |
0,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2025 |
RESSARCIMENTO COM TRANSPORTE DE TAXI,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 28 E 29/08/2025.CFE OFICIO: 1964/2025 EM ANEXO. |
33,00 |
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04/09/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
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33,00 |
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08/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11362/2025
LUCIANA NATALI POSTRINGER - 114920 |
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33,00 |
TOTAL |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.