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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 08:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS BOLDT DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 11468 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A PASSO FUNDO NO DIA 23,24/08 E 25 A TRÊS PASSOS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 0,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A PASSO FUNDO NO DIA 23,24/08 E 25 A TRÊS PASSOS,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 230,00
04/09/2025 LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE 230,00
08/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11468/2025 LUCAS BOLDT DO AMARAL - 109467 230,00
TOTAL 230,00 230,00 230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.