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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 08:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIA DE MOURA QUINTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11523 Data de lançamento: 05/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO ENCONTRO DE CPAS DA MACROREGIÃO NORTE.CFE OFICIO: 2002/2025 EM ANEXO. 0,00 43,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2025 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO ENCONTRO DE CPAS DA MACROREGIÃO NORTE.CFE OFICIO: 2002/2025 EM ANEXO. 43,40
05/09/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE 43,40
15/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11523/2025 JULIA DE MOURA QUINTANA - 92077 43,40
TOTAL 43,40 43,40 43,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.