| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 11531 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 03 DIÁRIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 E12/09/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PUBLICOS PARA PARTICIPAREM DO CUROS SOBRE EMENDAS IMPOSITIVAS.CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 1.671,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 03 DIÁRIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 E12/09/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PUBLICOS PARA PARTICIPAREM DO CUROS SOBRE EMENDAS IMPOSITIVAS.CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 1.671,00 | ||
| 05/09/2025 | ORLANDO GIRARDI - PREFEITO MUNICIPAL | 1.671,00 | ||
| 10/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11531/2025 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 1.671,00 | ||
| TOTAL | 1.671,00 | 1.671,00 | 1.671,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||