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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 08:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 11592 Data de lançamento: 09/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A IJUI NO DIA 08 A RODEIO BONITO DIA 09 E A TRÊS PASSOS NO DIA 04 DE SETEMEBRO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2025 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A IJUI NO DIA 08 A RODEIO BONITO DIA 09 E A TRÊS PASSOS NO DIA 04 DE SETEMEBRO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO 180,00
09/09/2025 01 DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 05/09/2025.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 180,00
12/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11592/2025 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.