DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A PASSO FUNDO NO DIA 09/09,A RODEIO BONITO NO DIA 05/09 A ERECHIMA NO DIA 30/08.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
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180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A PASSO FUNDO NO DIA 09/09,A RODEIO BONITO NO DIA 05/09 A ERECHIMA NO DIA 30/08.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
180,00
09/09/2025
LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE
180,00
12/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11609/2025
JAIME JOSE TESTON JUNIOR - 106566
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.