DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A ERECHIM NO DIA 31/08,TRÊS PASSOS NO DIA 01/09,AMETISTA NO DIA 08/09,A TENTENTE PORTELA NO DIA 05/09,NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
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220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A ERECHIM NO DIA 31/08,TRÊS PASSOS NO DIA 01/09,AMETISTA NO DIA 08/09,A TENTENTE PORTELA NO DIA 05/09,NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
220,00
09/09/2025
LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE
220,00
12/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11646/2025
ROBERTO FRANCISCO CAERAN - 4491
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.