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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBERTO FRANCISCO CAERAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 11648 Data de lançamento: 09/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEMA IJUI SANTA MARIA NO DIA 05/09/2025,NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO 0,00 50,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2025 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEMA IJUI SANTA MARIA NO DIA 05/09/2025,NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO 50,02
09/09/2025 LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE 50,02
12/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11648/2025 ROBERTO FRANCISCO CAERAN - 4491 50,02
TOTAL 50,02 50,02 50,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.