Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11716 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE VEICULO DE EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA MARIA ELIANE MARTINS |
0,00 |
251,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2025 |
DESPESA COM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE VEICULO DE EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA MARIA ELIANE MARTINS |
251,28 |
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11/09/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETÁRIA MUNICIAPL DA SAÚDE |
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251,28 |
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15/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11716/2025
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 |
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234,19 |
15/09/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11716/2025 |
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5,03 |
15/09/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11716/2025 |
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12,06 |
TOTAL |
251,28 |
251,28 |
251,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
15/09/2025 |
5,03 |
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Lançada |
IRRF - LIVRE |
15/09/2025 |
12,06 |
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Lançada |
TOTAL |
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17,09 |
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