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Última atualização realizada em 12/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11743 Data de lançamento: 10/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/09/2025.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO 0,00 217,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2025 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/09/2025.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO 217,80
10/09/2025 LUCIANA N.POSTRINGER- OFICIAL DE GABINETE 217,80
15/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11743/2025 FABIO MARTINS DA SILVA - 84090 217,80
TOTAL 217,80 217,80 217,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.