Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA - PORTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11761 |
Data de lançamento: |
10/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
22 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Filtro de óleo |
70,20 |
70,20 |
1.00 |
Filtro de combustível mineral |
336,90 |
336,90 |
1.00 |
Filtro de entrada de ar |
129,28 |
129,28 |
1.00 |
Arruela de cobre |
6,20 |
6,20 |
1.00 |
Filtro de ar condicionado |
59,30 |
59,30 |
9.00 |
MOTRIO 5W30 ACEA C4 |
60,31 |
542,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2025 |
Filtro de óleo Filtro de combustível mineral Filtro de entrada de ar Arruela de cobre Filtro de ar condicionado MOTRIO 5W30 ACEA C4 |
1.144,67 |
|
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TOTAL |
1.144,67 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.144,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.