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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11764 Data de lançamento: 11/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 4 LINHAS TELEFÔNICAS DA SEC. DA SAÚDE,CFE OFICIO:2012/2025 EM ANEXO 0,00 127,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2025 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 4 LINHAS TELEFÔNICAS DA SEC. DA SAÚDE,CFE OFICIO:2012/2025 EM ANEXO 127,00
11/09/2025 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 127,00
15/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11764/2025 CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO - 99459 124,46
15/09/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11764/2025 2,54
TOTAL 127,00 127,00 127,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 15/09/2025 2,54 Lançada
TOTAL   2,54