Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11794 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
6 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
EMULSÃO ASFÁLTICA, TIPO RM-1C
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, TIPO RM-1C, PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
4.184,90 |
62.773,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2025 |
EMULSÃO ASFÁLTICA, TIPO RM-1C
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, TIPO RM-1C, PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
62.773,50 |
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16/09/2025 |
DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE |
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62.145,77 |
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19/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11794/2025 - REF. SETEMBRO/2025
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 102295
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61.996,62 |
19/09/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11794/2025 |
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149,15 |
TOTAL |
62.773,50 |
62.145,77 |
62.145,77 |
SALDO A PAGAR |
627,73 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
19/09/2025 |
149,15 |
2479/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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149,15 |
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