| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DB S/A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS |
| Número do empenho: | 11836 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SALVAR/SAMU RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLCHÃO DE SOLTEIRO DENSIDADE 33 Finalidade: AQUISIÇÃO DEUM COLCHÃO DENSIDADE 33 PARA SER UTILIZADO NA BASE DO SAMU. | 479,00 | 479,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | COLCHÃO DE SOLTEIRO DENSIDADE 33 Finalidade: AQUISIÇÃO DEUM COLCHÃO DENSIDADE 33 PARA SER UTILIZADO NA BASE DO SAMU. | 479,00 | ||
| 19/09/2025 | ESTORNO CONFORME OFICIO N2153/2025 | -479,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||