Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1192 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS COM CARTAS/SEEDEX PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE MES 01/2025 |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2025 |
SERVIÇOS COM CARTAS/SEEDEX PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE MES 01/2025 |
1.000,00 |
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06/02/2025 |
SERVIÇOS COM CARTAS/SEEDEX PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA DURANTE MES 01/2025 |
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1.000,00 |
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12/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2025
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 92588 |
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1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.