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Última atualização realizada em 21/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELTON MACHADO MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11953 Data de lançamento: 16/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD-M - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/09 NA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO. 0,00 211,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2025 RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/09 NA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇÃO. 211,60
16/09/2025 HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 211,60
TOTAL 211,60 211,60 0,00
SALDO A PAGAR 211,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.