DESPESAS DE ALIMENTÇÃO EM VIAGENS A SANTO ANGELO NO DIA 14,A PASSO FUNDO NO DIA 12,A ERECHIM NOS DIAS 12 E 16/09/2025 E A TRÊS PASSOS NO DIA 11/09/2025.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
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260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2025
DESPESAS DE ALIMENTÇÃO EM VIAGENS A SANTO ANGELO NO DIA 14,A PASSO FUNDO NO DIA 12,A ERECHIM NOS DIAS 12 E 16/09/2025 E A TRÊS PASSOS NO DIA 11/09/2025.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
260,00
17/09/2025
LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE
260,00
22/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11964/2025
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.