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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11974 Data de lançamento: 17/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A PASSO FUNDO NOS DIAS 12,14,15,16/09/2025.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZIÇÃO EM ANEXO 0,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2025 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A PASSO FUNDO NOS DIAS 12,14,15,16/09/2025.NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE AUTORIZIÇÃO EM ANEXO 220,00
17/09/2025 LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE 220,00
22/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11974/2025 ADENILSO DA SILVA FONTOURA - 3771 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00