DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A PASSO FUNDO NO DIA 17 E 18,A TRÊS PASSOS NO DIA 16,AIJUI NO DIA 15,A TENENTE PORTELA DIA 12 E 18.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
0,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2025
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A PASSO FUNDO NO DIA 17 E 18,A TRÊS PASSOS NO DIA 16,AIJUI NO DIA 15,A TENENTE PORTELA DIA 12 E 18.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO
520,00
18/09/2025
LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE
520,00
22/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12007/2025
LUCAS BOLDT DO AMARAL - 109467
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.