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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12026 Data de lançamento: 18/09/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 RECAPAGEM PNEU 20.5-25 (BORACHUDO) 5.760,00 40.320,00
2.00 RECAPAGEM PNEU 16.9-28(BORRACHUDO) 2.000,00 4.000,00
4.00 VULCANIZAÇÃO PNEU 16.9-28 Finalidade: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU E VULCANIZAÇÃO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 300,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2025 RECAPAGEM PNEU 20.5-25 (BORACHUDO) RECAPAGEM PNEU 16.9-28(BORRACHUDO) VULCANIZAÇÃO PNEU 16.9-28 Finalidade: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU E VULCANIZAÇÃO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 45.520,00
25/09/2025 DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE 45.520,00
TOTAL 45.520,00 45.520,00 0,00
SALDO A PAGAR 45.520,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.